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业审融合下国有企业数字化内部审计模式 创新策略研究-环渤海经济瞭望2026年05期

业审融合下国有企业数字化内部审计模式 创新策略研究

作者: 文冬梅 字体:      

中图分类号:F239.45

文献标识码:A

文章编号:1004-9754(2026)05-0018-03

国有企业正处于全面数字化转型与高质量发展阶段,业务链条长、风险点分布广,传统内部审计难以及时介入业务决策,监督效能面临挑战。本文(试读)...

环渤海经济瞭望

2026年第05期